Licitação #2082/2024

Detalhes da Licitação

2082/2024
Pregão
Menor Preço - Item
Registro de Preços
Compras e Outros Serviços
25/03/2024
05/04/2024 08:28:53
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DES
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Pesquisa de Preços Julgamento
Nº Lote Nº Item Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total Documento Licitante Quantidade Valor Unitário Valor Total
406669 DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO. (CÓDIGO CATMAT: 3417)
68.640,00 M² R$ 0,47 R$ 32.260,80 65223976000179 68.640,00 R$ 0,46 R$ 31.574,40
406670 MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL. (CÓDIGO CATMAT:13595)
310,00 M³ R$ 40,32 R$ 12.499,20 24396852000108 310,00 R$ 40,32 R$ 12.499,20

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Data de Pagamento Tipo de Pagamento Histórico Valor Pago Valor Pago Líquido
03/12/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM ENCANTADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2024 R$ 1.360,39 R$ 1.360,39
08/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D’ÁGUA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2024 R$ 80,64 R$ 79,03
02/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO CENTRO DE SAUDE ALFREDO PEREIRA DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 003/2024 R$ 142,01 R$ 142,01
02/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 003/2024 R$ 290,48 R$ 290,48
02/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPOAL DE SAUDE. PREGAO 003/2024 R$ 62,79 R$ 62,79
02/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DA FARMACIA POPULAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 003/2024 R$ 46,11 R$ 46,11
02/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 003/2024 R$ 41,40 R$ 41,40
02/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NAS CAPELAS MORTUARIAS E CEMITERIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - PREGAO 003/2024 R$ 2.116,23 R$ 2.116,23
02/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA UNIDADE DO ESFS 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, P11/2024. PREGAO 003/2024 R$ 185,91 R$ 185,91
02/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA UNIDADE DO ESF 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P11/2024. PREGAO 003/2024 R$ 141,81 R$ 141,81
02/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA UNIDADE DO ESF 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. p11/24 PREGAO 003/2024 R$ 96,60 R$ 96,60
02/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - PREGAO 003/2024 R$ 1.104,00 R$ 1.104,00
02/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO , COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA PARA A SEDE DO CRAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P11/2024 R$ 74,60 R$ 74,60
02/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO , COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE p11/24 R$ 39,10 R$ 39,10
02/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ARTHUR NUNES DE MEDEIROS - PREGAO 003/2024 R$ 1.309,25 R$ 1.309,25
02/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA PARA AS QUADRAS JOSE BERNARDES, JOSE PIRES E SANTA RITA - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - PREGAO 003/2024 R$ 1.396,93 R$ 1.396,93
02/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DO SCFV - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREGAO 003/2024. R$ 141,93 R$ 141,93
02/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA SILVIA DE AZEVEDO NICOLATO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2024 R$ 1.141,81 R$ 1.141,81
02/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2024 R$ 105,80 R$ 105,80
02/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREGAO 003/2024 R$ 690,00 R$ 690,00
02/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D’ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - P11/2024 R$ 80,64 R$ 80,64
02/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D’ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE P11/202 R$ 80,64 R$ 80,64
02/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D’ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS JOSE BERNARDES, JOSE PIRES E SANTA RITA - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - PREGAO 003/2024 R$ 141,12 R$ 141,12
02/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D’ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DO SCFV - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREGAO 003/2024. R$ 120,96 R$ 120,96
25/06/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D’ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO 003/2024 R$ 60,48 R$ 59,27
25/06/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D’ÁGUA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 11/24 PREGAO 003/2024 R$ 20,16 R$ 19,76
25/06/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D’ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA FARMACIA POPULAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 11/204 - PREGAO 003/2024 R$ 80,64 R$ 79,03
25/06/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D’ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA UNIDADE DO ESF 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 11/24 - PREGAO 003/2024 R$ 40,32 R$ 39,15
25/06/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D’ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA UNIDADE DO ESF 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P11/24 - PREGAO 003/2024 R$ 80,64 R$ 79,03
25/06/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D’ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA UNIDADE DO ESF 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P11/24 PREGAO 03/2024 R$ 40,32 R$ 39,15
25/06/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D’ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PREGAO 003/2024 R$ 40,32 R$ 39,51
25/06/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D’ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NAS CAPELAS MORTUARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - PREGAO 003/2024 R$ 40,32 R$ 39,51
25/06/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D’ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO NA UNIDADE DO ESF 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 11/24 R$ 161,28 R$ 156,62
25/06/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D’ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA UNIDADE DO ESF 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P11/24 R$ 40,32 R$ 39,19
18/06/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D’ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - PREGAO 003/2024 R$ 80,64 R$ 79,03
11/06/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D’ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ARTHUR NUNES DE MEDEIROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2024. R$ 403,20 R$ 395,14
11/06/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D’ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM ENCANTADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2024 R$ 806,40 R$ 790,27
11/06/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D’ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA SILVIA DE AZEVEDO NICOLATO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2024 R$ 685,44 R$ 671,73
06/06/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREGAO 003/2024 R$ 161,28 R$ 158,05

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Nº Item Nome do vencedor Documento do Vencedor Data Homologação Quantidade Valor Unitário Valor Total
406669 CONFIANÇA PRESTAÇÕES DE SERVILOS LTDA - ME 65223976000179 25/04/2024 68.640,00 R$ 0,46 R$ 31.574,40
406670 DEDETIZADORA MARQUES LTDA 24396852000108 25/04/2024 310,00 R$ 40,32 R$ 12.499,20