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Pesquisa de Preços | Julgamento | |||||||||
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Nº Lote | Nº Item | Especificação | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Documento Licitante | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
407738 | SERVIÇOS DE TORNO |
127,00 | HR | R$ 118,16 | R$ 15.006,32 | 17591519000194 | 127,00 | R$ 118,16 | R$ 15.006,32 | |
407739 | SERVIÇOS DE SOLDA MIG |
68,00 | HR | R$ 219,33 | R$ 14.914,44 | 17591519000194 | 68,00 | R$ 219,33 | R$ 14.914,44 | |
407740 | SERVIÇOS DE CORTE COM MAÇARICO |
93,00 | HR | R$ 159,67 | R$ 14.849,31 | 17591519000194 | 93,00 | R$ 159,67 | R$ 14.849,31 |
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Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
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17/01/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, SOLDA MIG E CORTE COM MAÇARICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO..P079 CP02 I009 C002 E056. RECURSO CONTA 8736-X | R$ 5.492,01 | R$ 5.492,01 |
14/01/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MIG PARA A TAMPA CAÇAMBA DO VEICULO IVECO/TECTOR 240E28/CAMINHAO CARGA RTS-6J49 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.P079 CP02 I009 C002 E056 | R$ 520,91 | R$ 520,91 |
14/01/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE MAÇARICO EM CHAPA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - P079 CP02 I009 C002 E056 | R$ 185,22 | R$ 185,22 |
14/01/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO PARA CONFEÇÃO DE 01 BOCA DE CAVADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS..P079 CP02 I009 C002 E056 | R$ 70,90 | R$ 70,90 |
14/01/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO PARA CONFEÇÃO DE 02 BICO DE CAFETEIRA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS.P079 CP02 I009 C002 E056 | R$ 82,71 | R$ 82,71 |
14/01/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO PARA CONCERTO DE 02 PONTEIRO PARA MARTELETE. SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS.P079 CP02 I009 C002 E056 | R$ 70,90 | R$ 70,90 |
14/01/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA MIG PARA REFORMA DA RODA DO TANQUE DE POLURIZAÇÃO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS.P079 CP02 I009 C002 E056 | R$ 381,36 | R$ 381,36 |
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Nº Item | Nome do vencedor | Documento do Vencedor | Data Homologação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
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407738 | CRISTIANO DIAS JUSTE | 17591519000194 | 15/10/2024 | 127,00 | R$ 118,16 | R$ 15.006,32 |
407739 | CRISTIANO DIAS JUSTE | 17591519000194 | 15/10/2024 | 68,00 | R$ 219,33 | R$ 14.914,44 |
407740 | CRISTIANO DIAS JUSTE | 17591519000194 | 15/10/2024 | 93,00 | R$ 159,67 | R$ 14.849,31 |