Empenho #3019/2024

Detalhes

Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DO SERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 052/2023

Array

Liquidações

Data de Liquidação Histórico Valor Liquidado
03/07/2024 DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DO SERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 052/2023 R$ 140,00

Array

Pagamentos

Data de Pagamento Tipo de Pagamento Histórico Valor Pago Valor Pago Líquido
04/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DO SERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 052/2023 R$ 140,00 R$ 140,00