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Data de Liquidação | Histórico | Valor Liquidado |
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12/07/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAÚDE, PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 794,50 |
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Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
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16/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAÚDE, PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 794,50 | R$ 794,50 |